为进一步规范我校内部财务管理,2015年4月24日上午,审计处联合财务处、资产管理处和山东中宇会计师事务所在办公楼第一会议室召开业务协调会。会议由审计处处长牟戈红主持。牟戈红通报了我校2014年完成的我校财务审计内容:财务报表审计、两位部门负责人离任审计、经济与管理实验教学中心项目专项资金审计、三个校办企业的专项资金审计、债务情况审计和科研经费审计。

中宇会计师事务所汪洪副总经理在讲话中谈到,我校在执行国家财经法规,会计核算、财务管理和校办企业管理工作方面基本运行良好,但还存在一些问题与不足,需要纠正和规范。与会人员对审计中发现的问题如何整改进行了交流,并形成会议纪要,督促相关部门尽快落实。
审计处将紧紧围绕学校改革和发展大局,在相关部门的密切配合下,深入分析和研究学校财务管理和内部审计工作的新情况、新问题,严格财务管理,严肃财经纪律,强化审计监督,保障学校事业健康快速发展。
审计处
2015年4月24日